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黑猫集团审计委员会暨董事会审计风险委员会召开

2024-04-26 09:11 loading...

4月25日上午,黑猫集团审计委员会暨董事会审计风险委员会召开。集团党委书记、董事长、审计委员会主任汪羽出席并讲话,集团党委委员、行政总召集人、审计委员会常务副主任盛旺喜主持并讲话。集团审计委员会及董事会审计风险委员会成员参加。

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会议集中观看学习了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话精神和省委书记尹弘在省委审计委员会第十一次会议精神,听取了集团2023年内部审计工作的总结,研究部署当前审计工作,审议通过了2024年集团内部审计工作计划,对审计工作的形势和任务有了更加清晰的认识,明确了今后的审计工作重点和方向。

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汪羽强调,审计委员会作为企业内部监督机构,肩负着保障企业合法合规、稳健经营的使命,对促进企业治理结构完善、降低企业风险具有重要作用。就把握好审计工作的战略定位,打出审计监督、整改落实“组合拳”,汪羽要求,一要提高政治站位,切实加强党对审计工作的统一领导。充分认识新时代全面从严治党新形势,积极围绕党中央、省市委的重要决策部署谋划布局集团的审计工作方向,努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,为推动集团高质量发展提供坚强保障。二要聚焦监督重点,合理安排审计项目计划。充分结合全市“十四五”规划,科学合理地制定总体工作目标,分年度、分阶段合理安排实施各类审计项目政策落实。合理配置审计资源,加大各领域审计项目的整合力度,做到项目同步安排、协同实施,成果共享。三要强化专业能力建设,构建审计专业人才梯次培养体系。依据审计的工作特性,开展层次化、分类别的培训项目,在培训过程中,需注重理论与实践相结合,鼓励审计人员深入审计一线。四要强化问题整改,不断增强审计监督效能。坚持把发现问题、剖析问题、整改问题贯穿审计工作始终,进一步拧紧责任链条,加强协作联动,健全长效机制,真正以“改”的成果彰显“审”的实效。

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盛旺喜充分肯定了集团2023年的审计工作,并就进一步做好2024年的审计工作提出要求,一是明确内审目的,突出内审职能。找准定位,规范企业经营行为,完善内部控制,提高运营效益,有效防范风险,降低企业各项经济损失,促进战略目标实施。二是创新审计思路,优化审计流程。紧跟时代步伐,不断研究新情况、新问题,更新审计理念,丰富审计内容,创新审计方式。三是加强审计监督,发挥监督合力。立足经济监督定位,加大审计监督力度,提高经济责任审计的质量和规范化水平,推进巡审协作联动,形成监督合力。四是落实审计整改,深化结果运用。加强日常整改督促检查,适时开展整改工作“回头看”,防止问题反弹,确保各项问题整改按期完成。五是强化自身建设,提升履职能力。以专业化为导向,强化实践锻炼和专业训练,提高审计人员的专业素养和履职能力。(文:应雪婷/图:伍晖/编辑:涂嘉蕾/一审:江威/二审:朱晓林/终审:吴淦)